Faktúry

Číslo | 1562302224 |
Interné číslo | 51/2023 |
Predmet | Odvoz TKO 6/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-07-2023 |
Dátum zverejnenia | 24-07-2023 |
Dátum vystavenia | 12-07-2023 |
Dátum úhrady | 20-07-2023 |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211, Adresa: Košická cesta 344, Mesto: Rimavská Sobota, PSČ: 97901 |
Suma s DPH | 547.11 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |